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                进出口企业记账报税

                进出口企业记账报税




                  进出口企业记账报税


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                  二、进出口企业记账报税程序


                  1、纳税人领取营ζ 业执照后,按规定向主管税务机关申请办理税务登记,由税务机关核发税务登记证;

                  2、纳税人办理税务登记后,应确定办税主管领导、主管会计、主管』办税人员;

                  3、纳税人按照发票管理制度的规定购买、使用发票,并建立内部的发票管理制度;

                  4、纳税人按期如实向主管税务机关进行纳税申报,并按规定报送『有关报表、资料;

                  5、纳税人按照规定的期限,将应纳︾税款如期缴入国库;

                  6、纳税人按照税务机关的要求,进行纳税自查、并有义务接受税务机关定期或不定期的检查。


                  三、外贸出口企业增值税怎么申报?


                  外贸企业实行的是"免退"政策,即免出口环节的增值税,退购进环节的进项增值税,进项退税是"先征后退". 首先170元的进㊣ 项税额(在认〓证后申报时)填写在附表二的24(本期认证相附且本期未申报抵扣)25(期末已认证相符但未申报抵扣)两栏,其实对于外贸企业来说26栏也应该←填,但是一般不填也可以通过所以很少有人填.外贸企业销售货物的销售额1800应填写在主表的第9(免税货物销售额),会自动生成在第8(免税〓货物及劳务销售额),附表一的╲第十六栏(开具普通发票)也需要填写№此笔销售额1800. 主表第七栏(免抵退办法出口货物¤销售额)是生产型出口企业填写的(因卐为出口企业是"免抵退"的办法),所以外贸企业不需要填写.


                  四、外贸出口企业增值税怎么申报?


                  1、根据《关ξ 于增值税、消费税税收优惠及外贸企业纳税申报有关事项的通知》。(深国税发〔2009163)规定:外贸企业取得的用于出口退税的增值↑税专用发票,必须先按有关规定进行认证.在进行增值税日常纳税申报时,


                  将※本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附∏列资料(本期进项税额卐明细)》的第三部分"待抵扣◥进项税额"中的"本期认证▃相符且本期未申报抵扣".

                如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分"待抵扣进项税额"24"本期认证相符且本期未申报抵扣"里的进项税款对应的

                货物最终Ψ 改为内销,那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额,即必须在内销当月将有关进项税额由第24"本期认证相符且本期未申报抵扣"转入第3"前期认证相符且本期申报抵扣".


                  五、进出口企业记账报税代①理


                  进出口企业的↓账务都是十分复杂的,很ㄨ多人并不是十分清楚进出口企业的记账报税问题,所以,很多时候一般的会计并不能将这样的事情处理好∞。进出口企业也有大型的和小型的,对于小型的企业而】言,请专职的会计处理账务问题还是不现实的。那么,进出口企业记账报税是否可以找代理机构处理?


                  记账报税这种事交给兼职会计可行吗?进出口企业记账报税这种事情是可以交给兼职会计去做的。当然,前提条件是,你找到的兼职会计足够能干。他对于一些简单的记账报税问题能够捋清楚。而不是,什么都不会,进入公司只为了混经验。记账报税〗对一个公司来说是大事,想要这种事情不出错,在用人的时候一定要慎重一点,不然︽出了错,你机¤会后悔莫及了。税务有〒问题,严重的可能吊销你的营业执照,所以,在用兼⌒ 职会计的时候,一定要首先考核对方的能力。


                  记账报税能找代理公司吗?记账报税这种问题除了找能干的兼职会计以外■,你还可以找靠谱的代理公司。比如水之运公司,他们在代理记账报税这方面还▅是有很丰富的经验的,再复杂的账目他们都能够帮你搞定,而且不出错。

                 


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